สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 4
                          หน่วย : บาท
ลำดับ สำนัก/หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน ณ ไตรมาส 4 * วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 4  (ร้อยละ 94) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน  ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี สถานภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ   เบิกจ่ายแทนกัน    ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 4   รวมผลการเบิกจ่ายเงิน   จำนวนของผลต่าง  สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน จำนวนของผลต่าง  ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง สูง / ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 94)
Downloads (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(3)-(8) (10)=(8)-(4) (11)=(8)-(5) **
  รวมทั้งสิ้น  5,970,895,600.00 0.00  5,970,895,600.00  5,970,895,600.00  5,612,641,864.00 531,941,760.20  4,009,623,103.77  4,541,564,863.97  1,429,330,736.03 -1,429,330,736.03 ต่ำกว่าแผน -1,071,077,000.03 76.06 ต่ำกว่าเป้าฯ
G
1 สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา     233,000,000.00 0.00     233,000,000.00    233,000,000.00     219,020,000.00 5,000,000.00    178,036,307.42     183,036,307.42       49,963,692.58 -49,963,692.58   ต่ำกว่าแผน   -35,983,692.58           78.56   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
2 สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา     558,975,300.00 -6,259,247.00     552,716,053.00    558,975,300.00     519,553,089.82 204,750,867.70      54,418,772.84     259,169,640.54     293,546,412.46 -299,805,659.46   ต่ำกว่าแผน   -260,383,449.28           46.89   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
3 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา       53,900,000.00 0.00       53,900,000.00      53,900,000.00      50,666,000.00 0.00      34,248,202.60      34,248,202.60       19,651,797.40 -19,651,797.40   ต่ำกว่าแผน   -16,417,797.40           63.54   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
4 สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา       318,060,000.00 0.00     318,060,000.00    318,060,000.00     298,976,400.00 0.00    305,877,117.00     305,877,117.00       12,182,883.00 -12,182,883.00   ต่ำกว่าแผน   6,900,717.00           96.17   สูงกว่าเป้าฯ  
G
5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร     844,549,300.00 -5,143,100.00     839,406,200.00    844,549,300.00     789,041,828.00 295,927,041.00    120,891,258.67     416,818,299.67     422,587,900.33 -427,731,000.33   ต่ำกว่าแผน   -372,223,528.33           49.66   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
6 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน     349,536,200.00 5,693,347.00     355,229,547.00    349,536,200.00     333,915,774.18 0.00    261,486,982.01     261,486,982.01       93,742,564.99 -88,049,217.99   ต่ำกว่าแผน   -72,428,792.17           73.61   ต่ำกว่าเป้าฯ  
Y,Y
7 สำนักอำนวยการ     259,253,000.00 3,709,000.00     262,962,000.00    259,253,000.00     247,184,280.00 1,000,000.00    196,194,195.08     197,194,195.08       65,767,804.92 -62,058,804.92   ต่ำกว่าแผน   -49,990,084.92           74.99   ต่ำกว่าเป้าฯ  
Y
8 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ       76,948,300.00 1,192,000.00       78,140,300.00      76,948,300.00      73,451,882.00 18,629,201.50      54,073,713.62      72,702,915.12         5,437,384.88 -4,245,384.88   ต่ำกว่าแผน   -748,966.88           93.04   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
9 สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา           701,900.00 0.00           701,900.00           701,900.00           659,786.00 0.00           434,836.84           434,836.84           267,063.16 -267,063.16   ต่ำกว่าแผน   -224,949.16           61.95   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
10 สำนักนิติการ        1,000,000.00 2,000,000.00        3,000,000.00        1,000,000.00        2,820,000.00 200,000.00        2,056,900.75        2,256,900.75           743,099.25 1,256,900.75   สูงกว่าแผน   -563,099.25           75.23   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
11 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  1,271,578,500.00 0.00  1,271,578,500.00  1,271,578,500.00  1,195,283,790.00 0.00  1,271,578,500.00  1,271,578,500.00                         -    0.00   เท่าแผน   76,294,710.00         100.00   สูงกว่าเป้าฯ  
G
12 สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)     642,615,000.00 0.00     642,615,000.00    642,615,000.00     604,058,100.00 0.00    642,615,000.00     642,615,000.00                         -    0.00   เท่าแผน   38,556,900.00         100.00   สูงกว่าเป้าฯ  
G
13 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)       95,000,000.00 0.00       95,000,000.00      95,000,000.00      89,300,000.00 0.00      95,000,000.00      95,000,000.00                         -    0.00   เท่าแผน   5,700,000.00         100.00   สูงกว่าเป้าฯ  
G
14 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  1,131,320,000.00 -1,192,000.00  1,130,128,000.00  1,131,320,000.00  1,062,320,320.00 5,434,650.00    697,506,865.91     702,941,515.91     427,186,484.09 -428,378,484.09   ต่ำกว่าแผน   -359,378,804.09           62.20   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
15 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)       25,000,000.00 0.00       25,000,000.00      25,000,000.00      23,500,000.00 1,000,000.00      10,106,487.96      11,106,487.96       13,893,512.04 -13,893,512.04   ต่ำกว่าแผน   -12,393,512.04           44.43   ต่ำกว่าเป้าฯ  
R
16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        5,200,000.00 0.00        5,200,000.00        5,200,000.00        4,888,000.00 0.00        4,053,620.86        4,053,620.86         1,146,379.14 -1,146,379.14   ต่ำกว่าแผน   -834,379.14           77.95   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
17 หน่วยตรวจสอบภายใน           600,000.00 0.00           600,000.00           600,000.00           564,000.00 0.00           537,350.15           537,350.15             62,649.85 -62,649.85   ต่ำกว่าแผน   -26,649.85           89.56   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     103,658,100.00 0.00     103,658,100.00    103,658,100.00      97,438,614.00 0.00      80,506,992.06      80,506,992.06       23,151,107.94 -23,151,107.94   ต่ำกว่าแผน   -16,931,621.94           77.67   ต่ำกว่าเป้าฯ  
G
 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ 94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
 โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4 ร้อยละ 94  สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  * ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302 ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว