| สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
| รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
| เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน
และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หน่วย : บาท |
| ลำดับ |
สำนัก/หน่วยงาน |
งบประมาณที่ได้รับ |
แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน
ณ ไตรมาส 4 * |
วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน
ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 94) |
ผลการเบิกจ่ายเงิน |
งบประมาณคงเหลือ |
ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน |
ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี |
สถานภาพการเบิกจ่าย |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ |
งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ |
เบิกจ่ายแทนกัน |
ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 4 |
รวมผลการเบิกจ่ายเงิน |
จำนวนของผลต่าง |
สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน |
จำนวนของผลต่าง |
ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง |
สูง / ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 94) |
| Downloads |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8)=(6)+(7) |
(9)=(3)-(8) |
(10)=(8)-(4) |
(11)=(8)-(5) |
** |
| |
รวมทั้งสิ้น |
5,970,895,600.00 |
0.00 |
5,970,895,600.00 |
5,970,895,600.00 |
5,612,641,864.00 |
531,941,760.20 |
4,009,623,103.77 |
4,541,564,863.97 |
1,429,330,736.03 |
-1,429,330,736.03
|
ต่ำกว่าแผน |
-1,071,077,000.03
|
76.06 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 1 |
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา |
233,000,000.00 |
0.00 |
233,000,000.00 |
233,000,000.00 |
219,020,000.00 |
5,000,000.00 |
178,036,307.42 |
183,036,307.42 |
49,963,692.58 |
-49,963,692.58
|
ต่ำกว่าแผน |
-35,983,692.58
|
78.56 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 2 |
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา |
558,975,300.00 |
-6,259,247.00 |
552,716,053.00 |
558,975,300.00 |
519,553,089.82 |
204,750,867.70 |
54,418,772.84 |
259,169,640.54 |
293,546,412.46 |
-299,805,659.46
|
ต่ำกว่าแผน |
-260,383,449.28
|
46.89 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 3 |
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา |
53,900,000.00 |
0.00 |
53,900,000.00 |
53,900,000.00 |
50,666,000.00 |
0.00 |
34,248,202.60 |
34,248,202.60 |
19,651,797.40 |
-19,651,797.40
|
ต่ำกว่าแผน |
-16,417,797.40
|
63.54 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 4 |
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา |
318,060,000.00 |
0.00 |
318,060,000.00 |
318,060,000.00 |
298,976,400.00 |
0.00 |
305,877,117.00 |
305,877,117.00 |
12,182,883.00 |
-12,182,883.00
|
ต่ำกว่าแผน |
6,900,717.00 |
96.17 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
| 5 |
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร |
844,549,300.00 |
-5,143,100.00 |
839,406,200.00 |
844,549,300.00 |
789,041,828.00 |
295,927,041.00 |
120,891,258.67 |
416,818,299.67 |
422,587,900.33 |
-427,731,000.33
|
ต่ำกว่าแผน |
-372,223,528.33
|
49.66 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 6 |
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน |
349,536,200.00 |
5,693,347.00 |
355,229,547.00 |
349,536,200.00 |
333,915,774.18 |
0.00 |
261,486,982.01 |
261,486,982.01 |
93,742,564.99 |
-88,049,217.99
|
ต่ำกว่าแผน |
-72,428,792.17
|
73.61 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 7 |
สำนักอำนวยการ |
259,253,000.00 |
3,709,000.00 |
262,962,000.00 |
259,253,000.00 |
247,184,280.00 |
1,000,000.00 |
196,194,195.08 |
197,194,195.08 |
65,767,804.92 |
-62,058,804.92
|
ต่ำกว่าแผน |
-49,990,084.92
|
74.99 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 8 |
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ |
76,948,300.00 |
1,192,000.00 |
78,140,300.00 |
76,948,300.00 |
73,451,882.00 |
18,629,201.50 |
54,073,713.62 |
72,702,915.12 |
5,437,384.88 |
-4,245,384.88
|
ต่ำกว่าแผน |
-748,966.88
|
93.04 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 9 |
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |
701,900.00 |
0.00 |
701,900.00 |
701,900.00 |
659,786.00 |
0.00 |
434,836.84 |
434,836.84 |
267,063.16 |
-267,063.16
|
ต่ำกว่าแผน |
-224,949.16
|
61.95 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 10 |
สำนักนิติการ |
1,000,000.00 |
2,000,000.00 |
3,000,000.00 |
1,000,000.00 |
2,820,000.00 |
200,000.00 |
2,056,900.75 |
2,256,900.75 |
743,099.25 |
1,256,900.75 |
สูงกว่าแผน |
-563,099.25
|
75.23 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 11 |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
1,271,578,500.00 |
0.00 |
1,271,578,500.00 |
1,271,578,500.00 |
1,195,283,790.00 |
0.00 |
1,271,578,500.00 |
1,271,578,500.00 |
- |
0.00 |
เท่าแผน |
76,294,710.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
| 12 |
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สบว.) |
642,615,000.00 |
0.00 |
642,615,000.00 |
642,615,000.00 |
604,058,100.00 |
0.00 |
642,615,000.00 |
642,615,000.00 |
- |
0.00 |
เท่าแผน |
38,556,900.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
| 13 |
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) |
95,000,000.00 |
0.00 |
95,000,000.00 |
95,000,000.00 |
89,300,000.00 |
0.00 |
95,000,000.00 |
95,000,000.00 |
- |
0.00 |
เท่าแผน |
5,700,000.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
| 14 |
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet) |
1,131,320,000.00 |
-1,192,000.00 |
1,130,128,000.00 |
1,131,320,000.00 |
1,062,320,320.00 |
5,434,650.00 |
697,506,865.91 |
702,941,515.91 |
427,186,484.09 |
-428,378,484.09
|
ต่ำกว่าแผน |
-359,378,804.09
|
62.20 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 15 |
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
(TCU) |
25,000,000.00 |
0.00 |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
23,500,000.00 |
1,000,000.00 |
10,106,487.96 |
11,106,487.96 |
13,893,512.04 |
-13,893,512.04
|
ต่ำกว่าแผน |
-12,393,512.04
|
44.43 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 16 |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
5,200,000.00 |
0.00 |
5,200,000.00 |
5,200,000.00 |
4,888,000.00 |
0.00 |
4,053,620.86 |
4,053,620.86 |
1,146,379.14 |
-1,146,379.14
|
ต่ำกว่าแผน |
-834,379.14
|
77.95 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 17 |
หน่วยตรวจสอบภายใน |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
564,000.00 |
0.00 |
537,350.15 |
537,350.15 |
62,649.85 |
-62,649.85
|
ต่ำกว่าแผน |
-26,649.85
|
89.56 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| 18 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
103,658,100.00 |
0.00 |
103,658,100.00 |
103,658,100.00 |
97,438,614.00 |
0.00 |
80,506,992.06 |
80,506,992.06 |
23,151,107.94 |
-23,151,107.94
|
ต่ำกว่าแผน |
-16,931,621.94
|
77.67 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
| มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ
94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย |
|
| โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ
สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4
ร้อยละ 94
สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 |
|
|
|
| *
ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน
จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302
ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|