| สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
|
|
|
| รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 |
|
| เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน
และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หน่วย : บาท |
|
| ลำดับ |
สำนัก/หน่วยงาน |
งบประมาณที่ได้รับ |
แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน
ณ ไตรมาส 3 * |
วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน
ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 68) |
ผลการเบิกจ่ายเงิน |
งบประมาณคงเหลือ |
ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน |
ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี |
สถานภาพการเบิกจ่าย |
|
|
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ |
งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ |
เบิกจ่ายแทนกัน |
ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ
สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3 |
รวมผลการเบิกจ่ายเงิน |
จำนวนของผลต่าง |
สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน |
จำนวนของผลต่าง |
ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง |
สูง /
ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 68) |
|
|
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8)=(6)+(7) |
(9)=(3)-(8) |
(10)=(8)-(4) |
(11)=(8)-(5) |
** |
|
| |
รวมทั้งสิ้น |
5,970,895,600.00 |
0.00 |
5,970,895,600.00 |
5,164,008,900.00 |
4,060,209,008.00 |
385,327,874.35 |
3,392,879,856.53 |
3,778,207,730.88 |
2,192,687,869.12 |
-1,385,801,169.12
|
ต่ำกว่าแผน |
-282,001,277.12
|
63.28 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
|
| 1 |
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา |
233,000,000.00 |
0.00
|
233,000,000.00 |
193,223,000.00 |
158,440,000.00 |
5,000,000.00 |
125,539,176.00 |
130,539,176.00 |
102,460,824.00 |
-62,683,824.00
|
ต่ำกว่าแผน |
-27,900,824.00
|
56.03 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 2 |
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา |
558,975,300.00 |
0.00
|
558,975,300.00 |
555,256,740.00 |
380,103,204.00 |
68,512,448.85 |
20,288,022.81 |
88,800,471.66 |
470,174,828.34 |
-466,456,268.34
|
ต่ำกว่าแผน |
-291,302,732.34
|
15.89 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 3 |
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา |
53,900,000.00 |
0.00
|
53,900,000.00 |
40,543,000.00 |
36,652,000.00 |
0.00
|
22,449,783.19 |
22,449,783.19 |
31,450,216.81 |
-18,093,216.81
|
ต่ำกว่าแผน |
-14,202,216.81
|
41.65 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 4 |
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา |
318,060,000.00 |
0.00
|
318,060,000.00 |
273,779,000.00 |
216,280,800.00 |
0.00
|
251,093,384.00 |
251,093,384.00 |
66,966,616.00 |
-22,685,616.00
|
ต่ำกว่าแผน |
34,812,584.00 |
78.95 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 5 |
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร |
844,549,300.00 |
-2,000,000.00 |
842,549,300.00 |
739,856,120.00 |
572,933,524.00 |
294,791,041.00 |
54,075,253.59 |
348,866,294.59 |
493,683,005.41 |
-390,989,825.41
|
ต่ำกว่าแผน |
-224,067,229.41
|
41.41 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 6 |
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน |
349,536,200.00 |
0.00
|
349,536,200.00 |
268,436,300.00 |
237,684,616.00 |
0.00
|
167,466,606.24 |
167,466,606.24 |
182,069,593.76 |
-100,969,693.76
|
ต่ำกว่าแผน |
-70,218,009.76
|
47.91 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 7 |
สำนักอำนวยการ |
259,253,000.00 |
0.00
|
259,253,000.00 |
200,244,159.00 |
176,292,040.00 |
0.00
|
151,211,860.06 |
151,211,860.06 |
108,041,139.94 |
-49,032,298.94
|
ต่ำกว่าแผน |
-25,080,179.94
|
58.33 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 8 |
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ |
76,948,300.00 |
1,000,000.00 |
77,948,300.00 |
72,327,000.00 |
53,004,844.00 |
16,564,634.50 |
49,822,082.68 |
66,386,717.18 |
11,561,582.82 |
-5,940,282.82
|
ต่ำกว่าแผน |
13,381,873.18 |
85.17 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 9 |
สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา |
701,900.00 |
0.00
|
701,900.00 |
508,200.00 |
477,292.00 |
0.00
|
216,653.59 |
216,653.59 |
485,246.41 |
-291,546.41
|
ต่ำกว่าแผน |
-260,638.41
|
30.87 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 10 |
สำนักนิติการ |
1,000,000.00 |
2,000,000.00 |
3,000,000.00 |
775,000.00 |
2,040,000.00 |
0.00
|
1,152,023.87 |
1,152,023.87 |
1,847,976.13 |
377,023.87 |
สูงกว่าแผน |
-887,976.13
|
38.40 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 11 |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ |
1,271,578,500.00 |
0.00
|
1,271,578,500.00 |
1,063,942,000.00 |
864,673,380.00 |
0.00
|
1,271,578,500.00 |
1,271,578,500.00 |
- |
207,636,500.00 |
สูงกว่าแผน |
406,905,120.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 12 |
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สบว.) |
642,615,000.00 |
0.00
|
642,615,000.00 |
583,573,000.00 |
436,978,200.00 |
0.00
|
642,615,000.00 |
642,615,000.00 |
- |
59,042,000.00 |
สูงกว่าแผน |
205,636,800.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 13 |
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(AIT) |
95,000,000.00 |
0.00
|
95,000,000.00 |
95,000,000.00 |
64,600,000.00 |
0.00
|
95,000,000.00 |
95,000,000.00 |
- |
0.00
|
เท่าแผน |
30,400,000.00 |
100.00 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 14 |
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(UniNet) |
1,131,320,000.00 |
-1,000,000.00 |
1,130,320,000.00 |
974,200,000.00 |
768,617,600.00 |
459,750.00 |
473,313,963.21 |
473,773,713.21 |
656,546,286.79 |
-500,426,286.79
|
ต่ำกว่าแผน |
-294,843,886.79
|
41.92 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 15 |
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) |
25,000,000.00 |
0.00
|
25,000,000.00 |
20,175,000.00 |
17,000,000.00 |
0.00
|
5,307,491.95 |
5,307,491.95 |
19,692,508.05 |
-14,867,508.05
|
ต่ำกว่าแผน |
-11,692,508.05
|
21.23 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 16 |
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
5,200,000.00 |
0.00
|
5,200,000.00 |
3,970,731.00 |
3,536,000.00 |
0.00
|
3,042,837.70 |
3,042,837.70 |
2,157,162.30 |
-927,893.30 |
ต่ำกว่าแผน |
-493,162.30
|
58.52 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| 17 |
หน่วยตรวจสอบภายใน |
600,000.00 |
0.00
|
600,000.00 |
454,650.00 |
408,000.00 |
0.00
|
416,484.19 |
416,484.19 |
183,515.81 |
-38,165.81
|
ต่ำกว่าแผน |
8,484.19 |
69.41 |
สูงกว่าเป้าฯ |
|
|
| 18 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
103,658,100.00 |
0.00
|
103,658,100.00 |
77,745,000.00 |
70,487,508.00 |
0.00
|
58,290,733.45 |
58,290,733.45 |
45,367,366.55 |
-19,454,266.55
|
ต่ำกว่าแผน |
-12,196,774.55
|
56.23 |
ต่ำกว่าเป้าฯ |
|
|
| มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ
94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ |
|
| โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ
สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4
ร้อยละ 94
สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 |
|
|
|
|
|
| *
ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน
จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302
ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|