สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
เปรียบเทียบกับแผนของสำนัก/หน่วยงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3
                        หน่วย : บาท
ลำดับ สำนัก/หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ แผนการเบิกจ่ายสะสมของสำนัก/หน่วยงาน ณ ไตรมาส 3 * วงเงินที่สำนัก/หน่วยงาน ควรเบิกจ่ายตามเป้าหมายคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 3  (ร้อยละ 68) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณคงเหลือ ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับแผนสำนัก/หน่วยงาน  ผลต่างของผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายคณะรัฐมนตรี สถานภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ  เบิกจ่ายแทนกัน   ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนที่ 2 ของไตรมาส 3   รวมผลการเบิกจ่ายเงิน  จำนวนของผลต่าง  สูง/ต่ำกว่าแผนของสำนัก/หน่วยงาน จำนวนของผลต่าง  ร้อยละของผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง สูง / ต่ำกว่าเป้าหมายคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ 68)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(3)-(8) (10)=(8)-(4) (11)=(8)-(5) **
  รวมทั้งสิ้น  5,970,895,600.00 0.00  5,970,895,600.00  5,164,008,900.00  4,060,209,008.00 385,327,874.35  3,392,879,856.53  3,778,207,730.88  2,192,687,869.12 -1,385,801,169.12 ต่ำกว่าแผน -282,001,277.12 63.28 ต่ำกว่าเป้าฯ
G
1 สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา     233,000,000.00 0.00     233,000,000.00    193,223,000.00     158,440,000.00 5,000,000.00    125,539,176.00     130,539,176.00     102,460,824.00 -62,683,824.00  ต่ำกว่าแผน  -27,900,824.00          56.03  ต่ำกว่าเป้าฯ 
G
2 สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา     558,975,300.00 0.00     558,975,300.00    555,256,740.00     380,103,204.00 68,512,448.85      20,288,022.81      88,800,471.66     470,174,828.34 -466,456,268.34  ต่ำกว่าแผน  -291,302,732.34          15.89  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
3 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา       53,900,000.00 0.00       53,900,000.00      40,543,000.00      36,652,000.00 0.00      22,449,783.19      22,449,783.19       31,450,216.81 -18,093,216.81  ต่ำกว่าแผน  -14,202,216.81          41.65  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
4 สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา       318,060,000.00 0.00     318,060,000.00    273,779,000.00     216,280,800.00 0.00    251,093,384.00     251,093,384.00       66,966,616.00 -22,685,616.00  ต่ำกว่าแผน  34,812,584.00          78.95  สูงกว่าเป้าฯ 
G
5 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร     844,549,300.00 -2,000,000.00     842,549,300.00    739,856,120.00     572,933,524.00 294,791,041.00      54,075,253.59     348,866,294.59     493,683,005.41 -390,989,825.41  ต่ำกว่าแผน  -224,067,229.41          41.41  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
6 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน     349,536,200.00 0.00     349,536,200.00    268,436,300.00     237,684,616.00 0.00    167,466,606.24     167,466,606.24     182,069,593.76 -100,969,693.76  ต่ำกว่าแผน  -70,218,009.76          47.91  ต่ำกว่าเป้าฯ 
Y
7 สำนักอำนวยการ     259,253,000.00 0.00     259,253,000.00    200,244,159.00     176,292,040.00 0.00    151,211,860.06     151,211,860.06     108,041,139.94 -49,032,298.94  ต่ำกว่าแผน  -25,080,179.94          58.33  ต่ำกว่าเป้าฯ 
G
8 สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ       76,948,300.00 1,000,000.00       77,948,300.00      72,327,000.00      53,004,844.00 16,564,634.50      49,822,082.68      66,386,717.18       11,561,582.82 -5,940,282.82  ต่ำกว่าแผน  13,381,873.18          85.17  สูงกว่าเป้าฯ 
G
9 สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา           701,900.00 0.00           701,900.00           508,200.00           477,292.00 0.00           216,653.59           216,653.59           485,246.41 -291,546.41  ต่ำกว่าแผน  -260,638.41          30.87  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
10 สำนักนิติการ        1,000,000.00 2,000,000.00        3,000,000.00           775,000.00        2,040,000.00 0.00        1,152,023.87        1,152,023.87         1,847,976.13 377,023.87  สูงกว่าแผน  -887,976.13          38.40  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
11 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  1,271,578,500.00 0.00  1,271,578,500.00  1,063,942,000.00     864,673,380.00 0.00  1,271,578,500.00  1,271,578,500.00                        -   207,636,500.00  สูงกว่าแผน  406,905,120.00        100.00  สูงกว่าเป้าฯ 
G
12 สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)     642,615,000.00 0.00     642,615,000.00    583,573,000.00     436,978,200.00 0.00    642,615,000.00     642,615,000.00                        -   59,042,000.00  สูงกว่าแผน  205,636,800.00        100.00  สูงกว่าเป้าฯ 
G
13 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)       95,000,000.00 0.00       95,000,000.00      95,000,000.00      64,600,000.00 0.00      95,000,000.00      95,000,000.00                        -   0.00  เท่าแผน  30,400,000.00        100.00  สูงกว่าเป้าฯ 
G
14 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  1,131,320,000.00 -1,000,000.00  1,130,320,000.00    974,200,000.00     768,617,600.00 459,750.00    473,313,963.21     473,773,713.21     656,546,286.79 -500,426,286.79  ต่ำกว่าแผน  -294,843,886.79          41.92  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
15 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)       25,000,000.00 0.00       25,000,000.00      20,175,000.00      17,000,000.00 0.00        5,307,491.95        5,307,491.95       19,692,508.05 -14,867,508.05  ต่ำกว่าแผน  -11,692,508.05          21.23  ต่ำกว่าเป้าฯ 
R
16 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร        5,200,000.00 0.00        5,200,000.00        3,970,731.00        3,536,000.00 0.00        3,042,837.70        3,042,837.70         2,157,162.30 -927,893.30  ต่ำกว่าแผน  -493,162.30          58.52  ต่ำกว่าเป้าฯ 
G
17 หน่วยตรวจสอบภายใน           600,000.00 0.00           600,000.00           454,650.00           408,000.00 0.00           416,484.19           416,484.19           183,515.81 -38,165.81  ต่ำกว่าแผน  8,484.19          69.41  สูงกว่าเป้าฯ 
G
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     103,658,100.00 0.00     103,658,100.00      77,745,000.00      70,487,508.00 0.00      58,290,733.45      58,290,733.45       45,367,366.55 -19,454,266.55  ต่ำกว่าแผน  -12,196,774.55          56.23  ต่ำกว่าเป้าฯ 
G
 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในภาพรวมในอัตราร้อยละ 94.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ
 โดยกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 43 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 และไตรมาส 4 ร้อยละ 94  สำหรับรายจ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  * ที่มาของแผนการเบิกจ่ายของสำนัก/หน่วยงาน จากแผนการเบิกจ่ายจำแนกตามรายการ/โครงการในแบบ สงป. 301/302 ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว